Orden de Compra. Nº1970-115-SE19 "MANTENIMIENTO EDIFICIO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1970-115-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO EDIFICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1970-1-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA OSORNO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Cañal Bajo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 525-2206001-2-03-01-992 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aerodromo Cañal Bajo
Comuna Osorno
Impuesto 101675,46
Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Cañal Bajo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA Ingeniería Eléctrica SpA
Razón Social LA INGENIERÍA ELÉCTRICA SPA
R.U.T. 76.747.820-8
Sucursal LA Ingeniería Eléctrica SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento1UnidadINSPECCION VISITAINSPECCION VISITA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento1UnidadMANTENCION PUERTA DE ALUMINIOMANTENCION PUERTA DE ALUMINIO $ 70.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.134 $ 70.134
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento2UnidadPROVISIÓN DE REPISAS PROVISIÓN DE REPISAS $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento1UnidadPROVISION E INSTALACION DE MANILLA PUERTAPROVISION E INSTALACION DE MANILLA PUERTA $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento1UnidadPROVISION E INSTALACION DE SOPORTE METALICO PARA ESTRUCTURA BOMBA DE COMBUSTIBLEPROVISION E INSTALACION DE SOPORTE METALICO PARA ESTRUCTURA BOMBA DE COMBUSTIBLE $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento1UnidadTRASLADO DE REPISAS DESDE BOMBA A BODEGATRASLADO DE REPISAS DESDE BOMBA A BODEGA $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 535.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.675
TOTAL OC $ 636.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.