Orden de Compra. Nº1970-13-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1970-6-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1970-13-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1970-6-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1970-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA OSORNO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Cañal Bajo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aerodromo Cañal Bajo
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Aerodromo Cañal Bajo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA ELECTRONICA

EN EL CASO DE EMITIR FACTURA ELECTRONICA, ESTA DEBERA REMITIRSE EN FORMATO XML A dte.recepcion@dgac.cl.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE DEBERA ADJUNTAR COPIA EN FORMATO PDF A mzavala@dgac.cl

 

FACTURACIONCONTRATO DE SUMINISTRO CON FACTURACIÓN MENSUAL SEGUN NUMERO DE RECORRIDOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS, PREVIA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.
IMPUESTO 2% LEY

LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY Nº 16.752.- 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEOBALDO HUENANTE BARRIGA
Razón Social TEOBALDO HUENANTE BARRIGA
R.U.T. 7.531.485-K
Sucursal TEOBALDO HUENANTE BARRIGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL, MODALIDAD BUS 20 PASAJEROS. CONTRATO DE SUMINISTRO CON EMISION ORDENES DE COMPRA MENSUALES.SERVICIO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL, MODALIDAD BUS 20 PASAJEROS. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 15.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 15.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.