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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1970-72-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1970-13-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1970-13-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aerodromo Cañal Bajo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
13984 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aerodromo Cañal Bajo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| IMPORTANTE AL FACTURAR |
NO SE RECEPCIONARAN FACTURAS CON MATERIAL
FALTANTE
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| FACTURA ELECTRONICA |
EN CASO DE EMITIR FACTURA ELECTRONICA, ESTA
DEBERA REMITIRSE EN FORMATO XML A dte.recepcion@dgac.cl.
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE DEBERA
COSIDERAR COPIA EN FORMATO PDF A VFARIAS@DGAC.GOB.CL
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| IMPUESTO 2% |
LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL
TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY Nº 16.752.-
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| DESPACHO Y ENTREGA |
EL DESPACHO DEBERA EFECTUARSE AL AERODROMO
CAÑAL BAJO/C.H.S., RUTA 215, KM 8, OSORNO, EN HORARIO ADMINISTRATIVO, ESTO ES
DE LUNES A VIERNES DE 09:30 A 17:00 HRS.
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Proveedor |
PROPESCA S A |
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Razón Social |
PROPESCA S A
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R.U.T. |
94.757.000-5 |
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Sucursal |
PROPESCA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101506
| Equipo para control de corrosión | 1 | Unidad | Se solicita adquirir 01 Kit especial de control de derrames según bases técnicas adjuntas. | KIT CONTROL DE DERRAME |
$ 73.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.600
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$ 73.600
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Total Neto
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$ 73.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.984
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$ 87.584
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.