Orden de Compra. Nº1973-1771-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-45-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-1771-SE23
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 13-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-45-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Debido a vigencia del actual contrato.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-45-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2281
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna Peñalolén
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERTEC LTDA.
Razón Social SERTEC ASCENSORES LIMITADA
R.U.T. 76.442.721-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERTEC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1GlobalTRABAJOS DE NORMALIZACIÓN DE EQUIPOSTRABAJOS DE NORMALIZACION SEGUN LO REQUERIDO EN LA PRESETE LICITACION, VALOR NETO AFECTO A IVA, VIGENCIA DE LA OFERTA 90 DIAS CORRIDOS DESDE RECEPCION DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA LICITACION $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1MesASCENSOR N°1 Monta camillas capacidad 20 personas y 1400 kilosSERVICIO DE MANTENCION DE MONTACAMILLAS N.1, VALOR NETO AFECTO A IVA, VIGENCIA DE LA OFERTA 90 DIAS CORRIDOS DESDE RECEPCION DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA LICITACION. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1MesASCENSOR N°2 Monta camillas capacidad 20 personas y 1400 kilosSERVICIO DE MANTENCION DE MONTACAMILLAS N.2, VALOR NETO AFECTO A IVA, VIGENCIA DE LA OFERTA 90 DIAS CORRIDOS DESDE RECEPCION DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA LICITACION . $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 3
Descuento $ 2
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.