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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1973-1981-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra Formalización de Contrato, desde Lic. 1973-21-LQ21. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1973-21-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo establecido en la Ley de presupuesto 2021. El CRSCO es un Servicio de Salud lo cual lo faculta a efectuar pago a 45 días, a contar de la fecha en que la factura es recibida conforme. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
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R.U.T. |
61.953.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Las Torres 5100 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
0,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Las Torres 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-07-2021 |
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53141507
| Broches | 1 | Unidad | Orden de Compra Formalización de Contrato, desde Lic. 1973-21-LQ21.
Torniquete de goma desechable, libre de látex. presentación en rollo | 706256 LIGADURA LIBRE LATEX:367203-367198 25, CAJA X 25, BD COLECTOR SANGRE, CORREA LOS PRODUCTOS OFERTADOS CUENTAN CON VENCIMIENTO MAYOR A 24 MESES.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 12 HORAS, SIN COSTO ADICIONAL. |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1
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$ 1
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Total Neto
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$ 1
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 1
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.