Orden de Compra. Nº1973-1981-SE21 "Orden de Compra Formalización de Contrato, desde Lic. 1973-21-LQ21. "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-1981-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Formalización de Contrato, desde Lic. 1973-21-LQ21.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-21-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2304
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido en la Ley de presupuesto 2021. El CRSCO es un Servicio de Salud lo cual lo faculta a efectuar pago a 45 días, a contar de la fecha en que la factura es recibida conforme.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna Peñalolén
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141507
Broches1UnidadOrden de Compra Formalización de Contrato, desde Lic. 1973-21-LQ21. Torniquete de goma desechable, libre de látex. presentación en rollo706256 LIGADURA LIBRE LATEX:367203-367198 25, CAJA X 25, BD COLECTOR SANGRE, CORREA LOS PRODUCTOS OFERTADOS CUENTAN CON VENCIMIENTO MAYOR A 24 MESES.SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 12 HORAS, SIN COSTO ADICIONAL. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.