Orden de Compra. Nº1973-2148-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-34-LP19 SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-2148-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-34-LP19 SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-34-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2603
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según versa la Ley de presupuestos en su partida de salud, los centros de salud están facultados para pagar con plazo de 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna Peñalolén
Impuesto 250110,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A.
Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A
R.U.T. 77.497.400-8
Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281803
Equipos biológicos de esterilización7350Litro10000000016 SERVICIO DE ESTERILIZACION A VAPOR Esterilización a Vapor de Instrumental y/o Ropa PERÍODO CORRESPONDIENTE A 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020Valor litro neto, con transporte $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.450 $ 1.227.450
42281803
Equipos biológicos de esterilización228Litro10000000216 SERVICIO DE ESTERILIZACION EN OXIDO Esterilización en Óxido de Etileno PERÍODO CORRESPONDIENTE A 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020Valor litro neto, con transporte $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.920 $ 88.920
Total Neto $ 1.316.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.110
TOTAL OC $ 1.566.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.