Orden de Compra. Nº1973-2197-SE23 "SERVICIO DESDE 1973-24-LQ22 "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-2197-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESDE 1973-24-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-24-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2717
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna Peñalolén
Impuesto 1016788,04
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCSOLUCIONES LTDA
Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MERCSOLUCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.470.635-8
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MERCSOLUCIONES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad10000000098 SERVICIO MANTENCION (EQUIPOS CRITICOS Y RELAVANTES) PERIODO 25/06/2023 AL 24/07/2023.10000000098 SERVICIO MANTENCION (EQUIPOS CRITICOS Y RELAVANTES) $ 1.110.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.741 $ 1.110.741
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Mes10000000090 REPUESTOS Y VALOR PROFORMA10000000090 REPUESTOS Y VALOR PROFORMA $ 1.305.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.148 $ 1.305.148
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Mes10000000099 SERVICIO MANTENCION (EQUIPOS OPERACIONALES)10000000099 SERVICIO MANTENCION (EQUIPOS OPERACIONALES) PERIODO 25/06/2023 AL 24/07/2023. $ 2.935.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.935.627 $ 2.935.627
Total Neto $ 5.351.516
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.016.788
TOTAL OC $ 6.368.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.