Orden de Compra. Nº1973-2203-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-32-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-2203-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-32-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-32-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2665
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según versa la Ley de presupuestos en su partida de salud, los centros de salud están facultados para pagar con plazo de 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna Peñalolén
Impuesto 243175,11
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERTEC LTDA.
Razón Social SERTEC ASCENSORES LIMITADA
R.U.T. 76.442.721-1
Sucursal SERTEC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Global10000000090 REPUESTOS Y VALOR PROFORMA10000000090 REPUESTOS Y VALOR PROFORMA $ 1.039.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.869 $ 1.039.869
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Mes10000000040 MANTENCION PARA ASCENSOR DE CAMILLASERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR No.1 MONTACAMILLA DEL CRSCO, VALOR NETO MENSUAL AFECTO A IVA, Validez de la oferta 120 días corridos desde su apertura . $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Mes10000000125 MANTENCION PARA ASCENSOR DE CAMILLA 2SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR No.2 MONTACAMILLA DEL CRSCO, VALOR NETO MENSUAL AFECTO A IVA, Validez de la oferta 120 dias corridos desde su apertura. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 1.279.869
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.175
TOTAL OC $ 1.523.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.