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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1973-2222-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MFC) SUMINISTRO DESDE 1973-72-LQ25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1973-72-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
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R.U.T. |
61.953.200-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LAS TORRES 5100 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
12585,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LAS TORRES 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUVAL S.A. |
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Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191601
| Dextrosa | 72 | Unidad | 12160067100 GLUCOSA LIQUIDA 75 G BOTELLA 250 ML
G
| GLUCOFRESH. 75 GRS GLUCOSA LIQUIDA BOTELLA 250 ML EMPAQUE CAJA X 24 LIBRE DE SODIO, LIBRE DE CAFEINA Y COLORANTES. VCTO AGOSTO 2027 DESPACHO 2 DÍAS HÁBILES FLETE PAGADO MINIMOS DESPACHO 50.000 NETO |
$ 920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.240
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$ 66.240
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Total Neto
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$ 66.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.586
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$ 78.826
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.