Orden de Compra. Nº1973-272-SE23 "SERVICIO DESDE 1973-24-LQ22 "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-272-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESDE 1973-24-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-24-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 427
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El CRS es un Centro de Salud lo cual lo faculta a efectuar pago a 45 días, según lo señalado en el articulo N°79 bis de la normativa de compras publicas Ley N°19.886.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna Peñalolén
Impuesto 847495,19
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCSOLUCIONES LTDA
Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MERCSOLUCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.470.635-8
Sucursal MERCSOLUCIONES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Mes10000000098 SERVICIO MANTENCION (EQUIPOS CRITICOS Y RELAVANTES)10000000098 SERVICIO MANTENCION (EQUIPOS CRITICOS Y RELAVANTES) PERIODO 25 diciembre al 24 enero 2023 $ 1.110.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.741 $ 1.110.741
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Mes10000000090 REPUESTOS Y VALOR PROFORMA10000000090 REPUESTOS Y VALOR PROFORMA $ 414.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.133 $ 414.133
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Mes10000000099 SERVICIO MANTENCION (EQUIPOS OPERACIONALES)10000000099 SERVICIO MANTENCION (EQUIPOS OPERACIONALES) PERIODO 25 noviembre al 24 diciembre 2022 $ 2.935.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.935.627 $ 2.935.627
Total Neto $ 4.460.501
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 847.495
TOTAL OC $ 5.307.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.