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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1973-3003-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DESDE 1973-24-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1973-24-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
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R.U.T. |
61.953.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Las Torres 5100 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
848739,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Las Torres 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MERCSOLUCIONES LTDA |
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Razón Social |
SERVICIOS Y MANTENCIONES MERCSOLUCIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.470.635-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MERCSOLUCIONES LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Mes | 10000000090 REPUESTOS Y VALOR PROFORMA | 10000000090 REPUESTOS Y VALOR PROFORMA |
$ 157.668,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 157.668
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$ 157.668
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Mes | 10000000099 SERVICIO MANTENCION (EQUIPOS OPERACIONALES) | 10000000099 SERVICIO MANTENCION (EQUIPOS OPERACIONALES) PERIODO 25/08/2023 AL 24/09/2023 |
$ 4.309.382,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.309.382
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$ 4.309.382
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Total Neto
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$ 4.467.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 848.740
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$ 5.315.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.