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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1973-3086-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MFC) SUMINISTRO DESDE 1973-70-LP23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1973-70-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
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R.U.T. |
61.953.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Las Torres 5100 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
30248 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Las Torres 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 400 | Bolsa | 22113651000 GASA LARGA 5X70 RADIOPACA (X 2 UNIDADES) | A2PE0180M
GASA HIDROFILA 5X70 X2 UNIDADES CON HILO RADIOPACO AZUL, DOBLE ENVOLTORIO, 1ER. EMPAQUE PAPEL CREPADO, 2DO. EMPAQUE, SOBRE MIXTO BILAMINADO. ESTERIL VAPOR. |
$ 398,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.200
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$ 159.200
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Total Neto
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$ 159.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.248
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$ 189.448
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.