Orden de Compra. Nº1973-3245-SE22 "SUMINISTRO DERIVADO 1973-55-LQ21 "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-3245-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DERIVADO 1973-55-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-55-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3842
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El CRS es un Centro de Salud lo cual lo faculta a efectuar pago a 45 días, según lo señalado en el articulo n°79 bis de la normativa de compras publicas n19.886.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna Peñalolén
Impuesto 30894
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122407
Bisturíes de laboratorio600Unidad no definida22242195000 HOJA BISTURÍ DESECHABLE N° 11 ESTÉRIL 834029 HOJA BISTURI N 11 100, CAJA X 100, CHANNELMED, BISTURI VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
42312003
Tiras de cierre para heridas o piel300Unidad23481237000 STERI STRIP 6 MM X 7.5 MM 704026 STERI STRIP REF 6MMX7.5CM.R1541 3M INSTITUCIONES, APOSITO CAJA DE 50 UNIDADES. VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica. Despacho en 24 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800
Total Neto $ 162.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.894
TOTAL OC $ 193.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.