Orden de Compra. Nº1973-4063-SE25 "(MFC) SUMINISTRO DERIVADO 1973-40-LP24 "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-4063-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra (MFC) SUMINISTRO DERIVADO 1973-40-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-40-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4163
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna *
Impuesto 280088,12
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S.A.
R.U.T. 79.622.060-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos4Unidad no definida87055016030 LIQUICHECK ETHANOL/AMMONIA LEVEL 3 (6X3 ML) (BR 546LIQUICHECK ETHANOL/AMMONIA LEVEL 3 (6X3 ML) (BR 546 $ 126.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.212 $ 507.212
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad87089004073 CONTROL CALIDAD QUIMICA ORINA CUANTITATIVA LIQUICHEK URINE CHEMESTRY NIVEL 1 (BR 397)CONTROL CALIDAD QUIMICA ORINA CUANTITATIVA LIQUICHEK URINE CHEMESTRY NIVEL 1 (BR 397) $ 231.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.944 $ 231.944
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad87089004074 CONTROL CALIDAD QUIMICA ORINA CUANTITATIVA LIQUICHEK URINE CHEMESTRY NIVEL 2 (BR 398)CONTROL CALIDAD QUIMICA ORINA CUANTITATIVA LIQUICHEK URINE CHEMESTRY NIVEL 2 (BR 398) $ 240.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.272 $ 240.272
41116004
Reactivos de analizadores químicos4Unidad87055016029 LIQUICHECK ETHANOL/AMMONIA LEVEL 1 (6X3 ML) (BR 544)LIQUICHECK ETHANOL/AMMONIA LEVEL 1 (6X3 ML) (BR 544) $ 123.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.720 $ 494.720
Total Neto $ 1.474.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 280.088
TOTAL OC $ 1.754.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.