Orden de Compra. Nº1973-412-SE22 "SERVICIO DESDE 1973-34-LP21 ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-412-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESDE 1973-34-LP21 ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-34-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 544
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El CRS es un Centro de Salud lo cual lo faculta a efectuar pago a 45 días, según lo señalado en el articulo n°79 bis de la normativa de compras publicas N°19.886.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna Peñalolén
Impuesto 409339,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A.
Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MÉDICOS S.P.A.
R.U.T. 77.497.400-8
Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281803
Equipos biológicos de esterilización12150Litro10000000016 SERVICIO DE ESTERILIZACION A VAPOR10000000016 SERVICIO DE ESTERILIZACION A VAPOR $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.065.500 $ 2.065.500
42281803
Equipos biológicos de esterilización228Litro10000000216 SERVICIO DE ESTERILIZACION EN OXIDO10000000216 SERVICIO DE ESTERILIZACION EN OXIDO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.920 $ 88.920
Total Neto $ 2.154.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 409.340
TOTAL OC $ 2.563.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.