Orden de Compra. Nº1973-4696-CC25 "(MPC) SERVICIO DESDE 1122317-13-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-4696-CC25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra (MPC) SERVICIO DESDE 1122317-13-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-13-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6172
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna *
Impuesto 3,4941
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Technosystems Chile Spa.
Razón Social TECHNOSYSTEMS CHILE SPA
R.U.T. 96.678.350-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Technosystems Chile Spa.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab1Unidad no definida10000000143 SERVICIO ARRIENDO COMPUTADORAS PERIODO DE RECEPCIÓN mes de septiembre del 2025 SERVICIO ARRIENDO COMPUTADORAS US$ 18,39 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 18,39 US$ 18,39
Total Neto US$ 18,39
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 3,49
TOTAL OC US$ 21,88


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.