Orden de Compra. Nº1973-489-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-24-L110"
Recuerde que el responsable del pago es CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-489-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-24-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-24-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna Peñalolén
Impuesto 87465,74
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales3BolsaGutapercha en barra bolsa   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
30201903
Unidades dentales2BolsaDiscos Soflex negros (grano gruesos)tamaño chico bolsa   $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
30201903
Unidades dentales1CajaPECHERAS DESECHABLE PLASTICA C/PORTA SERVILLETERO UNIDAD   $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
30201903
Unidades dentales3CajaConos de papel del Nº25 caja   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
30201903
Unidades dentales2CajaCONO GUTTA PERCHA N° 45/80 CJ.   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
30201903
Unidades dentales4CajaLIMAS H N° 35 X 28 MM CAJA X6   $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476 $ 1.476
30201903
Unidades dentales5UnidadACIDO GEL JERINGA   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
30201903
Unidades dentales3UnidadFRESA CARBIDE B/V Nº 0,18   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
30201903
Unidades dentales3UnidadFRESA ENDOZETA A-V   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
42142102
Unidades enfriadoras para el almacenaje en frío o accesorios10UnidadFRESA TRANSMETALICA AV   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
30201903
Unidades dentales6UnidadEsponjeros para Endodoncia unidad   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940
30201903
Unidades dentales2UnidadDiscos Soflex negros (grano grueso) tamaño grande bolsa   $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
30201903
Unidades dentales2UnidadFresa redonda de diamante Nº 014 Unidad   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
30201903
Unidades dentales10UnidadLIJA P/AMALGAMA grano grueso sobre LIJA P/AMALGAMA grano grueso sobre $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
30201903
Unidades dentales10FrascoACEITE PARA TURBINA FCO.500ml   $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.900 $ 259.900
30201903
Unidades dentales5FrascoAPLICADOR DE RESIMA * 100 FRASCO   $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450
Total Neto $ 460.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.466
TOTAL OC $ 547.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.