Orden de Compra. Nº1973-7-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-36-LQ18 CDP 2358"
Recuerde que el responsable del pago es CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-7-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-36-LQ18 CDP 2358
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-36-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 44
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El CRS CO es una institución que cuenta con autorización para pago a 45 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna Peñalolén
Impuesto 39216
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANOFI AVENTIS
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal SANOFI AVENTIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101912
Sulfato de hidroxicloroquina1020Unidad no definida12176902007 HIDROXICLOROQUINA 200MG CM24 MESES; CSA30743; PLAQUINOL 200 MG, CAJA X 30 CAP., LOTE: 806024, VENCE: 31-03-2021 *MONTO MINIMO DE FACTURACION Y DESPACHO: $200.000 NETO MÁS IVA - DESPACHO EN 24 HORAS - CERTIFICADO DE FARMACOVIGILANCIA Y NORMA GMP - SE ADJUNTA POLÍTICA DE DEVO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400
51141913
Clormezanona560Unidad no definida12141353000 Clorpromazina Cm 100 Mg 24 MESES; C606479; LARGACTIL 100 MG, CAJA X 20, LOTE: 824441, VENCE: 31-03-2020 *MONTO MINIMO DE FACTURACION Y DESPACHO: $200.000 NETO MÁS IVA - DESPACHO EN 24 HORAS - CERTIFICADO DE FARMACOVIGILANCIA Y NORMA GMP - SE ADJUNTA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 206.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.216
TOTAL OC $ 245.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.