|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1975-237-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1975-24-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
El hospital El Carmen, necesita adquirir dos computadores para la sección SOME. favor despacho en forma urgente a la dirección señalada en orden de compra. |
|
Proveniente de Licitación
|
1975-24-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital El Carmen |
|
Razón Social |
Hospital El Carmen
|
|
R.U.T. |
61.607.006-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Isabel Riquelme 448 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital El Carmen
|
|
R.U.T. |
61.607.006-1 |
|
Dirección de Facturación |
Isabel Riquelme 448 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
72162 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Isabel Riquelme 448 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOFCOM S.A.
|
|
R.U.T. |
78.064.680-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211507
| Computadores de escritorio | 2 | Unidad | Computadores de escritorio | COMPUTADOR ARMADO SEMPRON, 3.400, TARJETA MADRE MSI INTEGRADA, DISCO DURO 80 G.B. 7200 KIT AOPEN, MEMORIA RAM 512 DDR 400, DISKETERA, LECTOR CD Y MONITOR 17", CON ENTRADA PUERTO USB FRONTAL. |
$ 189.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 379.800
|
$ 379.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 379.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 72.162
|
|
$ 451.962
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.