Orden de Compra. Nº1975-246-SE18 "SE ADQUIERE SERVICIO DE IMPRENTA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1975-246-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2018
Nombre de la Orden de Compra SE ADQUIERE SERVICIO DE IMPRENTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1975-21-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital El Carmen
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448
Comuna El Carmen
Impuesto 9469,6
Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTANAVARRO
Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL
R.U.T. 8.980.404-3
Sucursal IMPRENTANAVARRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadSERVICIO DE IMPRENTA, GUIAS Nº: 54-67.-SERVICIO DE IMPRENTA, GUIAS Nº: 54-67.- $ 49.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.840 $ 49.840
Total Neto $ 49.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.470
TOTAL OC $ 59.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.