|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1976-118-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CODIGO AZUL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO
|
|
R.U.T. |
60.511.084-3 |
|
Dirección de Facturación |
Caupolican 410 |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
39268,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 410 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comit S.p.A. |
|
Razón Social |
COMIT SPA
|
|
R.U.T. |
77.416.194-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comit S.p.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 1 | Unidad no definida | 1 Sopa preparada pollo 1kg. 1 Sopa preparada carne con fideos 1kg. Cilantro. 200 Vasos plumavit grande. 500 Cucharas de plástico. 60 pan, 60 Jamon Sandwich, 3 Tarros nescafé 400 gr. 3 Bolsa de azúcar 5kg. 3 Rollo film 300 mts. 2 paquetes de servilletas 300 uu. | |
$ 206.675,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 206.675
|
$ 206.675
|
|
|
Total Neto
|
$ 206.675
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.268
|
|
$ 245.943
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.