Orden de Compra. Nº1976-370-CM19 "2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial del Bío-Bío
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1976-370-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial del Bío-Bío
Razón Social Gobernación Provincial del Bío-Bío
R.U.T. 60.511.084-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40122702 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial del Bío-Bío
R.U.T. 60.511.084-3
Dirección de Facturación Caupolican 410
Comuna Los Angeles
Impuesto 36307
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro Medina Pinto - Casa Matriz
Razón Social ALEJANDRO AQUILES MEDINA PINTO
R.U.T. 9.180.593-6
Sucursal Alejandro Medina Pinto - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones1 (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749(1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
14111530
2239-2-LP15
Notas de papel autoadhesivo1 (1223787 )ETIQUETAS - 1249792(1223787) ETIQUETAS - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(8) $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 194.000
Descuento $ 2.910
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.307
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 227.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.