Orden de Compra. Nº1976-63-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 1976-1-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1976-63-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 1976-1-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1976-1-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO
R.U.T. 60.511.084-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 86 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO
R.U.T. 60.511.084-3
Dirección de Facturación Caupolican 410
Comuna Los Angeles
Impuesto 3991596,57
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tierra SpA
Razón Social EMPRESAS TIERRA DE CHILE SPA
R.U.T. 76.489.879-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tierra SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222205
Aljibes5MesServicio de distribución de 19.200 litros diarios de agua potable, por cinco meses, desde el día 21 de Abril al 21 de Septiembre 2025, para el servicio sanitario rural de Quinel. Modificación de contrato Licitación ID 1976-1-LR25 $ 4.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.405 $ 21.008.403
Total Neto $ 21.008.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.991.597
TOTAL OC $ 25.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.