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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1978-1035-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CA //Compra de uniformes SAMU Licantén SSM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud del Maule |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
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R.U.T. |
61.606.900-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
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R.U.T. |
61.606.900-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. San Miguel # 2686, Talca (Horario: Lunes a Jueves 08:30-17:30 y Viernes 08:30-16:30, teléfonos 71-2-411812, 71-2-411815, 71-2-411814) |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
125035,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. San Miguel # 2686, Talca (Horario: Lunes a Jueves 08:30-17:30 y Viernes 08:30-16:30, teléfonos 71-2-411812, 71-2-411815, 71-2-411814) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-11-2023 |
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Proveedor |
unimagen |
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Razón Social |
UNIMAGEN SPA.
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R.U.T. |
76.147.094-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
unimagen |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131608
| Uniformes para el personal sanitario | 1 | Unidad | Uniformes para SAMU Licantén, según proceso 1978-444-cot23 | Uniformes para SAMU Licantén |
$ 658.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 658.080
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$ 658.080
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Total Neto
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$ 658.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.035
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$ 783.115
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.