Orden de Compra. Nº1978-105-SE21 "Servicio de Aseo, mes de Febrero (7 de 24)"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1978-105-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo, mes de Febrero (7 de 24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1978-13-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule
Razón Social Servicio de Salud del Maule
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 291 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Maule
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Facturación 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE
Comuna Talca
Impuesto 1443568,89
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A&R E.I.R.L
Razón Social servicios de aseos valeska sandra rojas jara e.i.r
R.U.T. 76.359.523-4
Sucursal A&R E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaOrden de Compra 7 de 24 Licitación Pública ID:1978-13-LQ20, correspondiente a los Servicios de Aseo, Mes de Febrero 2021. Considera $7.327.731 del contrato original, más 270.000 correspondiente al aumento de contrato Res. Exenta 4848 (Cauquenes)Orden de Compra 7 de 24 Licitación Pública ID:1978-13-LQ20, correspondiente a los Servicios de Aseo, Mes de Febrero 2021. $ 7.597.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.597.731 $ 7.597.731
Total Neto $ 7.597.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.443.569
TOTAL OC $ 9.041.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.