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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1978-157-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Oracle año 2021(1978-85-LQ19) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1978-85-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud del Maule |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Maule
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R.U.T. |
61.606.900-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. Ello de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N° 21.125 de fecha 28.12.2018. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Maule
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R.U.T. |
61.606.900-4 |
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Dirección de Facturación |
Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
1139382,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial |
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Razón Social |
PRAGMA INFORMATICA S.A.
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R.U.T. |
77.063.770-8 |
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Sucursal |
Comercial |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231511
| Software de sistema experto | 1 | Unidad | Servicio Administración y Soporte Plataforma Oracle para SSM
OC correspondiente al servicio desde el 01 al 16 de enero del 2021
(saldo de factura Nº1063) | Servicio Administración y Soporte Plataforma Oracle para SSM
OC correspondiente al servicio desde el 01 al 16 de enero del 2021.
(saldo de factura Nº1063) |
$ 5.996.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.996.750
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$ 5.996.750
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Total Neto
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$ 5.996.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.139.382
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$ 7.136.132
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.