Orden de Compra. Nº1978-1923-CM19 "Servicios de Salón y Alimentación, con equipos audiovisuales "CURSO-TALLER: Identificación de variables de registro específico por especialidad clínica". FECHA: 25 de octubre-2019."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1978-1923-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Salón y Alimentación, con equipos audiovisuales "CURSO-TALLER: Identificación de variables de registro específico por especialidad clínica". FECHA: 25 de octubre-2019.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule
Razón Social Servicio de Salud del Maule
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1952
Usuario SIGFE ELIA GEORGINA CARTES VALENZUELA
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. Ello de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N° 21.125 de fecha 28.12.2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Maule
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Facturación Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co
Comuna Talca
Impuesto 117401
Dirección de Envío de la Factura Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Samia Ltda.
Razón Social INVERSIONES SAMIA S.A.
R.U.T. 78.797.980-7
Sucursal Inversiones Samia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1114561 )SALAS - DESDE 31 HASTA 50 PERSONAS JORNADA COMPLETA 1134561(1114561) SALAS - DESDE 31 HASTA 50 PERSONAS JORNADA COMPLETA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 106.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.540 $ 106.540
90101604
2239-1-LP15
Concesionarios de casino de comida33 (1114617 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134617(1114617) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.980 $ 265.980
90101601
2239-1-LP15
Banquetes66 (1114630 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134630(1114630) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.720 $ 225.720
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1114506 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO DATASHOW JORNADA COMPLETA 1134506(1114506) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO DATASHOW JORNADA COMPLETA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 32.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.270 $ 32.270
Total Neto $ 630.510
Descuento $ 12.610
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.401
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 735.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.