Orden de Compra. Nº1978-2241-CM19 "Servicios de BREAK "Jornada con Gremios de la RED de Salud". FECHA: 27 de diciembre-2019"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1978-2241-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicios de BREAK "Jornada con Gremios de la RED de Salud". FECHA: 27 de diciembre-2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule
Razón Social Servicio de Salud del Maule
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2468
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. Ello de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N° 21.125 de fecha 28.12.2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Maule
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Facturación Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.c
Comuna Talca
Impuesto 27073
Dirección de Envío de la Factura Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.c
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Degustoso
Razón Social BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ
R.U.T. 16.271.380-9
Sucursal Degustoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes50 (1292328 )COCKTAIL CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1318245(1292328) COCKTAIL CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.400 $ 145.400
Total Neto $ 145.400
Descuento $ 2.908
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.073
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 169.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.