Orden de Compra. Nº1978-294-SE22 "Resl 2243/ Soporte Técnico y mesa de soporte"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1978-294-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Resl 2243/ Soporte Técnico y mesa de soporte
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1015
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Facturación Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co
Comuna Talca
Impuesto 545533,333333334
Dirección de Envío de la Factura Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Alexis
Razón Social CRISTIAN ALEXIS VASQUEZ PEREIRA
R.U.T. 17.172.373-6
Sucursal Cristian Alexis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101507
Asesorías Informáticas5Unidad no definidaSegún resolución exenta N°2243 Servicio de soporte por los meses de Mayo-junio-Julio-Agosto y septiembre $ 702.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510.000 $ 3.510.000
80101507
Asesorías Informáticas1Unidad no definidaSegún resolución exenta N°2243 Servicio de soporte por proporcional del mes de abril ( 14 al 30 de abril) $ 397.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.800 $ 397.800
Total Neto $ 3.907.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  % $ 545.533
TOTAL OC $ 4.453.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.