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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1978-398-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Impresiones Mes de Abril/2011 DSSM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1978-27-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Dirección Servicio Salud del Maule |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Maule
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R.U.T. |
61.606.900-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. San Miguel # 2686 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Maule
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R.U.T. |
61.606.900-4 |
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Dirección de Facturación |
1 Oriente # 936 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
345534 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Oriente # 936 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) |
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Razón Social |
COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
77.468.520-0 |
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Sucursal |
OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicio de Impresión Integral con apoyo de Software de Control de Impresión, ver bases. | 151550 | Unidad | Impresión digital, Mes de Abril 2011, seg. Convenio Suministro: 1978-27-LE07.
Fact.78549 del 29-04-2011
| Impresión digital, Mes de Abril 2011, seg. Convenio Suministro: 1978-27-LE07.
Fact.78549 del 29-04-2011
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$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.818.600
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$ 1.818.600
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Total Neto
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$ 1.818.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 345.534
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$ 2.164.134
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.