Orden de Compra. Nº1978-402-SE25 "LP 1978-21-LR25 / Compra de Km mes de julio 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1978-402-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2025
Nombre de la Orden de Compra LP 1978-21-LR25 / Compra de Km mes de julio 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1978-21-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra 5 Oriente, 4 Norte #1492, 4º Piso, Edificio España
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2266
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Facturación 5 Oriente N°1492, Edificio España.
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 5 Oriente N°1492, Edificio España.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN CASTRO JARA
Razón Social CARMEN CASTRO JARA
R.U.T. 5.678.703-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARMEN CASTRO JARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal9453UnidadCompra de Kilómetros para DSSM (camionetas), oferta de acuerdo a bases de licitación y cometidos funcionales mes de julio.Compra de Kilómetros para DSSM (camionetas), oferta de acuerdo a bases de licitación y cometidos funcionales mes de julio. $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.238.980 $ 6.238.980
Total Neto $ 6.238.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.238.980

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.