Orden de Compra. Nº1978-529-SE11 "Coffe Break Cap. Monitorio Seg. y procesos Acredit"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1978-529-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2011
Nombre de la Orden de Compra Coffe Break Cap. Monitorio Seg. y procesos Acredit
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1978-94-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Dirección Servicio Salud del Maule
Razón Social Servicio de Salud del Maule
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. San Miguel # 2686
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Maule
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Facturación 1 Oriente # 936
Comuna Talca
Impuesto 2565
Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente # 936
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARYCAT PRODUCCION DE EVENTOS Y BANQUETES
Razón Social MARIA GRACIELA LILLO MARDONES
R.U.T. 12.146.338-5
Sucursal MARYCAT PRODUCCION DE EVENTOS Y BANQUETES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Salas de reuniones o banquetes10UnidadCoffe Break Adicionales a 1978-366-se11 (Café, Jugo y Galletas) para 20 Personas, de 14,00 a 17,50 hrs. FACTURA Nº 637 DEL 16/05/2011 Coordinador: Sr. Nicolás Ochoa (71-411675) Horario: A confirmar con el Coordinador FECHA: 16-Mayo de 2011.- Lugar: Auditorio de la Dirección Coffe Break Adicionales a 1978-366-se11 (Café, Jugo y Galletas) para 20 Personas, de 14,00 a 17,50 hrs. FACTURA Nº 637 DEL 16/05/2011 Coordinador: Sr. Nicolás Ochoa (71-411675) Horario: A confirmar con el Coordinador FECHA: 16-Mayo de 2011.- Lugar: $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 13.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.565
TOTAL OC $ 16.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.