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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1978-659-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de cajas antiaerosol para SAMU (insumos Covid-19) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud del Maule |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Maule
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R.U.T. |
61.606.900-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. Ello de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N° 21.192 de fecha 19.12.2019. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Maule
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R.U.T. |
61.606.900-4 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
188100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRADEar |
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Razón Social |
TRADEAR SPA
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R.U.T. |
77.144.931-K |
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Sucursal |
TRADEar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111204
| Películas de acrílico | 18 | Unidad no definida | Cajas Antiaerosol | Cajas Antiaerosol acrílicas 0,6 mm espesor |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 990.000
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$ 990.000
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Total Neto
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$ 990.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 188.100
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$ 1.178.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.