Orden de Compra. Nº1978-677-MC19 "COMPRA INSUMOS U. CAPACITACIÓN TRATO DIRECTO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1978-677-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS U. CAPACITACIÓN TRATO DIRECTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Dirección Servicio Salud del Maule
Razón Social Servicio de Salud del Maule
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 277
Usuario SIGFE ELIA GEORGINA CARTES VALENZUELA
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Maule
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Facturación Avda. San Miguel # 2686, Talca (Horario: Lunes a Jueves 08:30-17:30 y Viernes 08:30-16:30, teléfonos 71-2-411812, 71-2-411815, 71-2-411814)
Comuna Talca
Impuesto 52117
Dirección de Envío de la Factura Avda. San Miguel # 2686, Talca (Horario: Lunes a Jueves 08:30-17:30 y Viernes 08:30-16:30, teléfonos 71-2-411812, 71-2-411815, 71-2-411814)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rafael Esteban
Razón Social RAFAEL ESTEBAN ARAVENA DIAZ
R.U.T. 16.726.383-6
Sucursal Rafael Esteban
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1500UnidadVASOS DE POLIPAPEL PARA CAFÉ 240 CC. APROX.VASOS DE POLIPAPEL PARA CAFÉ 240 CC APROX. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2400UnidadSACHET DE AZÚCAR GRANULADA 5 GRAMOS IANSASACHET AZÚCAR GRANULADA 5 GRAMOS IANSA $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales500UnidadSACHET CREMA EN POLVO PARA CAFÉ COFFE MATE NESTLÉ 4 GRS.SACHET CREMA EN POLVO PARA CAFÉ COFFE MATE NESTLÉ 4GRS $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.700
50221202
Cereales en barra400UnidadBARRAS DE CEREAL QUAKER DIFERENTES SABORES 20 GRS.BARRA DE CEREAL QUAKER DIFERENTES SABORES 20 GRS. $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600
50201713
Bolsitas de te200UnidadBOLSITAS TÉ DE HIERBAS SURTIDAS SUPREMOBOLSITAS DE TE DE HIERBAS SURTIDAS SUPREMO $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
Total Neto $ 274.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.117
TOTAL OC $ 326.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.