Orden de Compra. Nº1978-710-SE24 "1978-26-LE24/MANTENCIÓN ARTEFACTOS EN SAMU SAN JAVIER, SAMU PARRAL, HOGAR PROTEGIDO 1 CURICÓ Y CASA DEL DONANTE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1978-710-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 1978-26-LE24/MANTENCIÓN ARTEFACTOS EN SAMU SAN JAVIER, SAMU PARRAL, HOGAR PROTEGIDO 1 CURICÓ Y CASA DEL DONANTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1978-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra 5 Oriente, 4 Norte #1492, 4º Piso, Edificio España
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2189
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Facturación Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co
Comuna Talca
Impuesto 151335
Dirección de Envío de la Factura Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AFS TÉCNICA SpA
Razón Social MOLCO SPA
R.U.T. 77.353.967-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AFS TÉCNICA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141802
Estufas domésticas1GlobalMANTENCIÓN ARTEFACTOS GAS Y LEÑA SAMU PARRAL ANIBAL PINTO S/N INTERIOR HOSPITAL MANTENCIÓN ARTEFACTOS GAS Y LEÑA SAMU PARRAL ANIBAL PINTO S/N INTERIOR HOSPITAL $ 249.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.500 $ 249.500
52141802
Estufas domésticas1GlobalMANTENCIÓN ARTEFACTOS GAS Y LEÑA HOGAR PROTEGIDO 1 CHACABUCO 93, CURICÓ MANTENCIÓN ARTEFACTOS GAS Y LEÑA HOGAR PROTEGIDO 1 CHACABUCO 93, CURICÓ $ 258.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.200 $ 258.200
52141802
Estufas domésticas1GlobalMANTENCIÓN ARTEFACTOS GAS Y LEÑA CASA DEL DONANTE DOS NORTE 840, TALCA. MANTENCIÓN ARTEFACTOS GAS Y LEÑA CASA DEL DONANTE DOS NORTE 840, TALCA. $ 166.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.000 $ 166.000
52141802
Estufas domésticas1GlobalMANTENCIÓN ARTEFACTOS GAS Y LEÑA SAMU SAN JAVIER RIQUELME S/N DETRÁS DE HOSPITAL MANTENCIÓN ARTEFACTOS GAS Y LEÑA SAMU SAN JAVIER RIQUELME S/N DETRÁS DE HOSPITAL $ 122.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.800 $ 122.800
Total Neto $ 796.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.335
TOTAL OC $ 947.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.