Orden de Compra. Nº
1978-78-SE25
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1978-114-LE24//INSUMOS PARA EL ÁEREA DE LOGISTICA DE SAMU
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1978-78-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
1978-114-LE24//INSUMOS PARA EL ÁEREA DE LOGISTICA DE SAMU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1978-114-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud del Maule
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T.
61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra
5 Oriente, 4 Norte #1492, 4º Piso, Edificio España
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 388
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T.
61.606.900-4
Dirección de Facturación
Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.c
Comuna
Talca
Impuesto
541253
Dirección de Envío de la Factura
Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.c
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Valles C y V SpA
Razón Social
VALLES C Y V SPA
R.U.T.
77.701.469-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Valles C y V SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
5
Unidad no definida
DISPENSADOR PVC DE PAPEL JUMBO
Valor Neto
$ 10.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.500
$ 50.500
27111704
Enchufes
5
Unidad
ZAPATILLAS DE ESCRITORIO (C.I.41001001433)
Valor Neto
$ 11.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.500
$ 55.500
56101509
Aparadores o armarios
12
Unidad
MUEBLE HORNO MICROONDAS CON PUERTA
Valor Neto
$ 53.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 642.000
$ 642.000
24112602
Tarros
4
Unidad
BIDON PLASTICO (C.I.40801990030)
Valor Neto
$ 48.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.000
$ 192.000
52121505
Almohadas
50
Unidad
ALMOHADA (C.I.20201070001)
Valor neto
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.000
$ 305.000
30171505
Puertas de metal
9
Unidad
BALIZAS PORTON
Valor neto
$ 32.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.800
$ 289.800
42211608
Barras de coger o rieles de seguridad de la bañera
19
Unidad
BARRA PARA BAÑERAS
Valor Neto
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.900
$ 115.900
30103205
Enrejado de hierro
220
Unidad
DIENTE TIBURON
Valor Neto
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 682.000
$ 682.000
47131608
Cepillos para aseos
30
Unidad
ESCOBILLA LIMPIA INHODORO (C.I. 40701020076)
Valor neto
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
30161701
Alfombrado
15
Unidad
LIMPIA PIES (C.I. 40701080037)
Valor neto
$ 20.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 303.000
$ 303.000
39121103
Paneles
10
Unidad
REFLECTOR 50W (C.I.41001001935)
Valor neto
$ 8.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
Total Neto
$ 2.848.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 541.253
TOTAL OC
$ 3.389.953
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.