Orden de Compra. Nº1978-78-SE25 "1978-114-LE24//INSUMOS PARA EL ÁEREA DE LOGISTICA DE SAMU"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1978-78-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2025
Nombre de la Orden de Compra 1978-114-LE24//INSUMOS PARA EL ÁEREA DE LOGISTICA DE SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1978-114-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra 5 Oriente, 4 Norte #1492, 4º Piso, Edificio España
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 388
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Facturación Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.c
Comuna Talca
Impuesto 541253
Dirección de Envío de la Factura Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.c
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valles C y V SpA
Razón Social VALLES C Y V SPA
R.U.T. 77.701.469-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Valles C y V SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaDISPENSADOR PVC DE PAPEL JUMBO Valor Neto $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.500
27111704
Enchufes5UnidadZAPATILLAS DE ESCRITORIO (C.I.41001001433) Valor Neto $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
56101509
Aparadores o armarios12UnidadMUEBLE HORNO MICROONDAS CON PUERTA Valor Neto $ 53.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.000 $ 642.000
24112602
Tarros4UnidadBIDON PLASTICO (C.I.40801990030) Valor Neto $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
52121505
Almohadas50UnidadALMOHADA (C.I.20201070001)Valor neto $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000
30171505
Puertas de metal9UnidadBALIZAS PORTONValor neto $ 32.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.800 $ 289.800
42211608
Barras de coger o rieles de seguridad de la bañera19UnidadBARRA PARA BAÑERAS Valor Neto $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.900 $ 115.900
30103205
Enrejado de hierro220UnidadDIENTE TIBURONValor Neto $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.000 $ 682.000
47131608
Cepillos para aseos30UnidadESCOBILLA LIMPIA INHODORO (C.I. 40701020076)Valor neto $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
30161701
Alfombrado15UnidadLIMPIA PIES (C.I. 40701080037)Valor neto $ 20.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.000 $ 303.000
39121103
Paneles10UnidadREFLECTOR 50W (C.I.41001001935)Valor neto $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
Total Neto $ 2.848.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 541.253
TOTAL OC $ 3.389.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.