Orden de Compra. Nº1978-886-SE21 "Servicio de Aseo, mes de Agosto (13 de 24)"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Maule
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1978-886-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo, mes de Agosto (13 de 24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1978-13-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Maule
Razón Social Servicio de Salud del Maule
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2865
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Maule
R.U.T. 61.606.900-4
Dirección de Facturación 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE
Comuna Talca
Impuesto 1443568,89
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte # 963 4º Piso (Edificio Centro 2000) SERVICIO DE SALUD MAULE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A&R E.I.R.L
Razón Social servicios de aseos valeska sandra rojas jara e.i.r
R.U.T. 76.359.523-4
Sucursal A&R E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaOrden de Compra 13 de 24 Licitación Pública ID:1978-13-LQ20, correspondiente a los Servicios de Aseo, Mes de Agosto 2021. Considera $7.327.731 del contrato original, más 270.000 correspondiente al aumento de contrato Res. Exenta 4848 (Cauquenes)Orden de Compra 13 de 24 Licitación Pública ID:1978-13-LQ20, correspondiente a los Servicios de Aseo, Mes de Agosto 2021 $ 7.597.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.597.731 $ 7.597.731
Total Neto $ 7.597.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.443.569
TOTAL OC $ 9.041.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.