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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1979-1068-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA DE CENTRALES DE GASES CLINICOS DESDE ID 1979-238-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1979-238-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
61.607.401-6 |
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Dirección de Facturación |
Castellón # 0115 |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
4281714,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón # 0115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
A.TORRES Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
A TORRES Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.968.870-2 |
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Sucursal |
A.TORRES Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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77121501
| Gestión de la calidad del aire | 1 | Unidad no definida | Mantención correctiva:
sensor de oxido nitroso.
tablero de fuerza y control central de vacio.
bomba de vacio n°1.
tomas con cambio de clave O2, aire, vacio. | Mantención correctiva:
sensor de oxido nitroso.
tablero de fuerza y control central de vacio.
bomba de vacio n°1.
tomas con cambio de clave O2, aire, vacio. |
$ 22.535.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.535.340
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$ 22.535.340
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Total Neto
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$ 22.535.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.281.715
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$ 26.817.055
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.