Orden de Compra. Nº1979-1355-SE26 "CONVENIO SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE ID 1979-57-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-1355-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE ID 1979-57-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela orden de compra
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-57-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2791
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Av. Castellón #0115, Nueva Imperial
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 9145,46
Dirección de Envío de la Factura Av. Castellón #0115, Nueva Imperial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FORBES
Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T. 76.774.294-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas96Unidad no definidaGOMA BORRAR DE MIGA GOMA BORRAR DE MIGA $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.544 $ 8.544
44122011
Carpetas para archivos75Unidad no definidaCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCOCLIP PLÁSTICO EN COLOR MORADO C/BOLSILLO CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCOCLIP PLÁSTICO EN COLOR MORADO C/BOLSILLO $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.450 $ 33.450
53141502
Alfileres de gancho20Unidad no definidaALFILERES CAJA DE 100 UNIDADES ALFILERES CAJA DE 100 UNIDADES $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
Total Neto $ 48.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.145
TOTAL OC $ 57.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.