Orden de Compra. Nº1979-13596-SE24 "INSUMOS DE LABORATORIO DESDE ID 1979-188-LE23 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-13596-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LABORATORIO DESDE ID 1979-188-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-188-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5481
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Castellón # 0115
Comuna *
Impuesto 176738
Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio180Unidad no definidaCONTENEDOR DE ORINA DE 24 HRS, 2500 O 3000 CC, GRADUADO, CON VÁLVULA A PRESIÓN PARA VERTER LÍQUIDO SIN DERRAMAR, DE POLIPROPILENO, TAPA ROSCA A PRUEBA DE FUGAS, CON ASA PARA MANIPULAR.CONTENEDOR DE ORINA DE 24 HRS, 2500 O 3000 CC, GRADUADO, CON VÁLVULA A PRESIÓN PARA VERTER LÍQUIDO SIN DERRAMAR, DE POLIPROPILENO, TAPA ROSCA A PRUEBA DE FUGAS, CON ASA PARA MANIPULAR. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.200 $ 358.200
30201902
Unidades de laboratorio4000Unidad no definidaASA CALIBRADA PLÁSTICA DESECHABLE Y ESTÉRIL DE 1 UL . APROBADO POR CE ASA CALIBRADA PLÁSTICA DESECHABLE Y ESTÉRIL DE 1 UL . APROBADO POR CE $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
30201902
Unidades de laboratorio1000Unidad no definidaASA CALIBRADA PLÁSTICA DESECHABLE Y ESTÉRIL DE 10 UL. APROBADO POR CE ASA CALIBRADA PLÁSTICA DESECHABLE Y ESTÉRIL DE 10 UL. APROBADO POR CE $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
30201902
Unidades de laboratorio3000Unidad no definidaFRASCO PARA DEPOSICIONES, CAPACIDAD 30 ML, CON ESPÁTULA RECOLECTORA ADOSADA A LA TAPA. TAPA ROSCA. ENVASE INDIVIDUAL. ESTÉRIL FRASCO PARA DEPOSICIONES, CAPACIDAD 30 ML, CON ESPÁTULA RECOLECTORA ADOSADA A LA TAPA. TAPA ROSCA. ENVASE INDIVIDUAL. ESTÉRIL $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000
Total Neto $ 930.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.738
TOTAL OC $ 1.106.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.