Orden de Compra. Nº1979-14082-SE24 "SERVICIO DE BANQUETERIA Y CENTRO DE EVENTOS ID 1979-76-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-14082-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERIA Y CENTRO DE EVENTOS ID 1979-76-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-76-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Av. Castellon #0115, Nueva Imperial
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 741958,74
Dirección de Envío de la Factura Av. Castellon #0115, Nueva Imperial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VOLVAN IMPERIAL S.p.A.
Razón Social CENTRO DE EVENTOS VOLCÁN IMPERIAL SPA
R.U.T. 77.253.574-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VOLVAN IMPERIAL S.p.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering6Unidad no definidaARRIENDO SALON DIARIOARRIENDO SALON DIARIO $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.906 $ 2.268.906
90101603
Servicios de catering66Unidad no definidaSERVICIO ALIMENTACION COFFE UD 1SERVICIO ALIMENTACION COFFE UD 1 $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.636.140 $ 1.636.140
Total Neto $ 3.905.046
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 741.959
TOTAL OC $ 4.647.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.