Orden de Compra. Nº
1979-149-SE18
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CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE GASFITERIA Y CONSTRUCCION ID 1979-132-LE17
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Nueva Imperial
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1979-149-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE GASFITERIA Y CONSTRUCCION ID 1979-132-LE17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1979-132-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Nueva Imperial
Razón Social
Hospital Nueva Imperial
R.U.T.
61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra
Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Nueva Imperial
R.U.T.
61.607.401-6
Dirección de Facturación
Castellón # 0115
Comuna
Nueva Imperial
Impuesto
287412,05
Dirección de Envío de la Factura
Castellón # 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARCO ALEJANDRO
Razón Social
CATAS SERVICE E.I.R.L.
R.U.T.
76.590.699-7
Sucursal
MARCO ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111508
Sierras
3
Unidad no definida
SIERRA COPA 25MM
SIERRA COPA 25MM
$ 6.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.940
$ 20.940
27111508
Sierras
3
Unidad no definida
SIERRA COPA 32MM
SIERRA COPA 32MM
$ 7.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.140
$ 22.140
27111508
Sierras
3
Unidad no definida
SIERRA COPA 41MM
SIERRA COPA 41MM
$ 7.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.370
$ 23.370
86131502
Pintura
10
Unidad no definida
GALONES SHERWIN WILLIAMS COLOR AZUL
GALONES SHERWIN WILLIAMS COLOR AZUL
$ 42.887,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.870
$ 428.870
27112801
Brocas
20
Unidad no definida
BROCA P/CERAMICA 8MM.
BROCA P/CERAMICA 8MM.
$ 9.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.200
$ 185.200
27112801
Brocas
10
Unidad no definida
BROCA METAL 6MM
BROCA METAL 6MM
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
31162506
Soporte de pared
50
Unidad no definida
SOPORTE PLAST. MAGIC 3 MOD
SOPORTE PLAST. MAGIC 3 MOD
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.500
$ 48.500
30102606
Platina de aluminio
20
Unidad no definida
PLACA MAGIC ALUMINIO 3PTO
PLACA MAGIC ALUMINIO 3PTO
$ 2.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
26101755
Guía de válvula
30
Unidad no definida
JGO. VALV. RECT+UNION 1/2
JGO. VALV. RECT+UNION 1/2
$ 17.433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 522.990
$ 522.990
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón
5
Unidad no definida
CINTA ANTIDESLIZANTE 24MMX18MT
CINTA ANTIDESLIZANTE 24MMX18MT
$ 23.907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.535
$ 119.535
39101601
ampolletas halógenas
50
Unidad no definida
AMP. CLASICA LED 9.5 E27
AMP. CLASICA LED 9.5 E27
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.500
$ 69.500
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad no definida
HUAIPE PAÑO COLOR
HUAIPE PAÑO COLOR
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
Total Neto
$ 1.512.695
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 287.412
TOTAL OC
$ 1.800.107
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.