Orden de Compra. Nº1979-149-SE18 "CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE GASFITERIA Y CONSTRUCCION ID 1979-132-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Nueva Imperial
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-149-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2018
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE GASFITERIA Y CONSTRUCCION ID 1979-132-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-132-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social Hospital Nueva Imperial
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Nueva Imperial
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Castellón # 0115
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 287412,05
Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCO ALEJANDRO
Razón Social CATAS SERVICE E.I.R.L.
R.U.T. 76.590.699-7
Sucursal MARCO ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras3Unidad no definidaSIERRA COPA 25MMSIERRA COPA 25MM $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.940 $ 20.940
27111508
Sierras3Unidad no definidaSIERRA COPA 32MMSIERRA COPA 32MM $ 7.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.140 $ 22.140
27111508
Sierras3Unidad no definidaSIERRA COPA 41MMSIERRA COPA 41MM $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.370 $ 23.370
86131502
Pintura10Unidad no definidaGALONES SHERWIN WILLIAMS COLOR AZULGALONES SHERWIN WILLIAMS COLOR AZUL $ 42.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.870 $ 428.870
27112801
Brocas20Unidad no definidaBROCA P/CERAMICA 8MM.BROCA P/CERAMICA 8MM. $ 9.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.200 $ 185.200
27112801
Brocas10Unidad no definidaBROCA METAL 6MMBROCA METAL 6MM $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
31162506
Soporte de pared50Unidad no definidaSOPORTE PLAST. MAGIC 3 MODSOPORTE PLAST. MAGIC 3 MOD $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
30102606
Platina de aluminio20Unidad no definidaPLACA MAGIC ALUMINIO 3PTOPLACA MAGIC ALUMINIO 3PTO $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
26101755
Guía de válvula30Unidad no definidaJGO. VALV. RECT+UNION 1/2JGO. VALV. RECT+UNION 1/2 $ 17.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.990 $ 522.990
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón5Unidad no definidaCINTA ANTIDESLIZANTE 24MMX18MTCINTA ANTIDESLIZANTE 24MMX18MT $ 23.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.535 $ 119.535
39101601
ampolletas halógenas50Unidad no definidaAMP. CLASICA LED 9.5 E27AMP. CLASICA LED 9.5 E27 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
47131502
Paños de limpieza5Unidad no definidaHUAIPE PAÑO COLORHUAIPE PAÑO COLOR $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
Total Neto $ 1.512.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.412
TOTAL OC $ 1.800.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.