Orden de Compra. Nº1979-1539-SE19 "CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, PIPING, GASFITERIA Y CONSTRUCCION DESDE ID 19-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Nueva Imperial
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-1539-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, PIPING, GASFITERIA Y CONSTRUCCION DESDE ID 19-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-19-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social Hospital Nueva Imperial
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1632
Usuario SIGFE jamunozc
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Nueva Imperial
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Castellón # 0115
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 306656,58
Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCO ALEJANDRO
Razón Social CATAS SERVICE E.I.R.L.
R.U.T. 76.590.699-7
Sucursal MARCO ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1Unidad no definidaSEGÚN COTIZACIÓN N°716SEGÚN COTIZACIÓN N°716 $ 781.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 781.830 $ 781.830
31163301
Plancha de relleno1Unidad no definidaSEGÚN COTIZACIÓN N°697-1SEGÚN COTIZACIÓN N°697-1 $ 832.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.152 $ 832.152
Total Neto $ 1.613.982
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 306.657
TOTAL OC $ 1.920.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.