Orden de Compra. Nº1979-2175-SE25 "SERVICIO DE OPERACIÓN PARA SALA DE CONTROL CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-2175-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE OPERACIÓN PARA SALA DE CONTROL CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-1-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3643
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Av. Castellon #0115, Nueva Imperial
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 9567886,525
Dirección de Envío de la Factura Av. Castellon #0115, Nueva Imperial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 135158992
Razón Social FREDY ARIEL LILLO SANDOVAL
R.U.T. 13.515.899-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 135158992
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal1Unidad no definidaSERVICIO DE OPERACIÓN PARA SALA DE CONTROL CENTRALIZADO DIGITADORES DE APOYO Y OTROSSERVICIO DE OPERACIÓN PARA SALA DE CONTROL CENTRALIZADO DIGITADORES DE APOYO Y OTROS $ 50.357.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.357.298 $ 50.357.298
Total Neto $ 50.357.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.567.887
TOTAL OC $ 59.925.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.