Orden de Compra. Nº1979-2209-SE23 "INSUMOS DENTALES DESDE ID 1979-214-LP22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-2209-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE ID 1979-214-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-214-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3711
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Castellón # 0115
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 437800,85
Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor biomat
Razón Social COMERCIALIZADORA BIOMATERIALES LIMITADA
R.U.T. 77.799.190-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal biomat
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales4Unidad no definidaDECOLADORES O LEGRAS MOLT Nº 9 (CON PUNTA ) DECOLADORES O LEGRAS MOLT Nº 9 (CON PUNTA ) $ 30.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.280 $ 123.280
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaKIT PRF (CONTIENE: CAJA PRF, ESPÁTULA Y PINZA GERALD 18 CM FINA) KIT PRF (CONTIENE: CAJA PRF, ESPÁTULA Y PINZA GERALD 18 CM FINA) $ 288.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.899 $ 288.899
30201903
Unidades dentales4Unidad no definidaPINZA PARA SUTURA 16 CM (CORN) PINZA PARA SUTURA 16 CM (CORN) $ 32.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.444 $ 129.444
30201903
Unidades dentales4Unidad no definidaTIJERA GOLDMAN FOX RECTA 13 CMTIJERA GOLDMAN FOX RECTA 13 CM $ 99.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.820 $ 397.820
30201903
Unidades dentales4Unidad no definidaPORTAAGUJA CASTRO VIEJO 18 CM PARA SUTURA 5-0 A 8-0PORTAAGUJA CASTRO VIEJO 18 CM PARA SUTURA 5-0 A 8-0 $ 138.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.760 $ 554.760
30201903
Unidades dentales4Unidad no definidaCAJA QUIRÚRGICA: CASETE DE INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE PARA 20 INSTRUMENTOS. MEDIDAS: MINIMO 27,3 X 18,5 X 2,3 CM (10,7" X 7,3" X 0,9") CON SOPORTES DE SILICONA Y BARRA TRANSVERSAL DE BLOQUEO PARA ORGANIZAR Y ESTERILIZAR I CAJA QUIRÚRGICA: CASETE DE INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE PARA 20 INSTRUMENTOS. MEDIDAS: MINIMO 27,3 X 18,5 X 2,3 CM (10,7" X 7,3" X 0,9") CON SOPORTES DE SILICONA Y BARRA TRANSVERSAL DE BLOQUEO PARA ORGANIZAR Y ESTERILIZAR I $ 202.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.012 $ 810.012
Total Neto $ 2.304.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 437.801
TOTAL OC $ 2.742.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.