Orden de Compra. Nº1979-3023-SE18 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVA VAJILLAS DESDE ID* 1979-71-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Nueva Imperial
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-3023-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVA VAJILLAS DESDE ID* 1979-71-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-71-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social Hospital Nueva Imperial
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Nueva Imperial
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Castellón # 0115
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 69502
Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVM servicios integrales
Razón Social EDMUNDO PATRICIO VARELA MELLADO
R.U.T. 14.194.571-8
Sucursal EVM servicios integrales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaTARJETA DE CONTROL. TARJETA DE CONTROL. PRESUPUESTO N°3019 $ 113.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.200 $ 113.200
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaMANO DE OBRA. MANO DE OBRA. PRESUPUESTO N°3019 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaTARJETA DE OPERADOR.TARJETA DE OPERADOR. PRESUPUESTO N°3020. $ 84.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.700 $ 84.700
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaCALEFACTOR DE CUBA DE LAVADO.CALEFACTOR DE CUBA DE LAVADO. PRESUPUESTO N°3020 $ 72.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.900 $ 72.900
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaMANO DE OBRA.MANO DE OBRA. PRESUPUESTO N°3020. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
48101901
Vajillas de servicio1UnidadGASTOS DE TRASLADO (DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN). GASTOS DE TRASLADO (DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN). PRESUPUESTO N°3019 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 365.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.502
TOTAL OC $ 435.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.