Orden de Compra. Nº1979-3446-SE23 "CONVENIO SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE ID 1979-169-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-3446-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE ID 1979-169-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-169-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5697
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Castellón # 0115
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 177339,54
Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería23Unidad no definidaLIBRO ACTA 200 HOJAS LINEAL TAPA DURA RESISTENTE LIBRO ACTA 200 HOJAS LINEAL TAPA DURA RESISTENTE $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.578 $ 98.578
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaDEDAL DE GOMA MEDIANO DEDAL DE GOMA MEDIANO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44121701
Lápiz pasta732Unidad no definidaLAPIZ MARCADOR DE ROPA UD NEGRO LAPIZ MARCADOR DE ROPA UD NEGRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.856 $ 737.856
44121620
Dedo de goma70Unidad no definidaDEDAL DE GOMA GRANDE DEDAL DE GOMA GRANDE $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
26111702
Pilas alcalinas116Unidad no definidaPILAS ALCALINAS AAAPILAS ALCALINAS AAA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.232 $ 29.232
55121616
Banderitas autoadhesivas60Unidad no definidaPAPEL MENSAJE TIPO BANDERITA UD PAPEL MENSAJE TIPO BANDERITA UD $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.760
43232503
Corrector ortográfico30Unidad no definidaCORRECTOR EN CINTA 6 METROS UD UNIDAD CORRECTOR EN CINTA 6 METROS UD UNIDAD $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
Total Neto $ 933.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.340
TOTAL OC $ 1.110.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.