Orden de Compra. Nº1979-3552-SE20 "CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, PIPCONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, PIPING, GASFITERIA Y CONSTRUCCION DESDE ID 1979-60-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Nueva Imperial
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-3552-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, PIPCONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, PIPING, GASFITERIA Y CONSTRUCCION DESDE ID 1979-60-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-60-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social Hospital Nueva Imperial
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4627
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Nueva Imperial
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Castellón # 0115
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 257735
Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCO ALEJANDRO
Razón Social CATAS SERVICE E.I.R.L.
R.U.T. 76.590.699-7
Sucursal MARCO ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151704
Cable-vías1Unidad no definidaMATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N°969-1MATERIALES DE FERRETERÍA $ 1.356.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356.500 $ 1.356.500
Total Neto $ 1.356.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.735
TOTAL OC $ 1.614.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.