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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1979-3566-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE ID 1979-169-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1979-169-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
61.607.401-6 |
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Dirección de Facturación |
Castellón # 0115 |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
8618,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón # 0115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA ANTU LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
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R.U.T. |
77.399.254-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA ANTU LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 20 | Unidad no definida | CORRECTOR EN CINTA 6 METROS
| CORRECTOR EN CINTA 6 METROS
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$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.960
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$ 15.960
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14111509
| Artículos de papelería | 30 | Unidad no definida | DEDAL DE GOMA CHICO
| DEDAL DE GOMA CHICO
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$ 140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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44121701
| Lápiz pasta | 50 | Unidad no definida | NOTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES
| NOTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES
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$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.200
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$ 25.200
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Total Neto
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$ 45.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.618
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$ 53.978
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.