|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1979-3775-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Curso Habilidades de liderazgo y gestión de equipo de trabajo desde 1979-56-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1979-56-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Nueva Imperial |
|
Razón Social |
Hospital Nueva Imperial
|
|
R.U.T. |
61.607.401-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Castellón # 0115 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Nueva Imperial
|
|
R.U.T. |
61.607.401-6 |
|
Dirección de Facturación |
Castellón # 0115 |
|
Comuna |
Nueva Imperial
|
|
Impuesto |
36654,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Castellón # 0115 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DANIEL |
|
Razón Social |
ALIGOOD SPA
|
|
R.U.T. |
76.613.573-0 |
|
Sucursal |
DANIEL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 28 | Unidad | ALMUERZO PARA 28 ALUMNOS. | ALMUERZO PARA 28 ALUMNOS. |
$ 4.390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 122.920
|
$ 122.920
|
90101603
| Servicios de catering | 28 | Unidad | COFFE BREAK PARA 28 ALUMNOS. | COFFE BREAK PARA 28 ALUMNOS. |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.000
|
$ 70.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 192.920
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.655
|
|
$ 229.575
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.